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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000057
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 272.229.640
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20203655
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 244.046.447
        
                                    IVA
                            
            ₲ 24.748.149
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 960.228
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.424.445
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.424.445
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 12.374.075
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TMT PROEL
        
                                    RUC
                            
            80107790-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            7620
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-175938
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 46.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.526.251.971
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.110.882.974
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355763
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional  (HHP0)
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        