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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 31.844.636
Nro. de Orden de Pago
2020312
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.547.848
IVA
₲ 2.894.967

Retención DNCP
₲ 112.325
Retención IVA
₲ 868.490
Retención Renta
₲ 868.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.447.483
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande