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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 14.462.807
Nro. de Orden de Pago
20212169
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.965.513
IVA
₲ 1.314.801

Retención DNCP
₲ 51.014
Retención IVA
₲ 394.440
Retención Renta
₲ 394.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 657.400
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande