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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 116.167.244
Nro. de Orden de Pago
20216393
Fecha de Orden de Pago
19-08-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.878.227
IVA
₲ 10.560.659

Retención DNCP
₲ 409.754
Retención IVA
₲ 3.168.198
Retención Renta
₲ 3.168.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.542.867

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175703
Monto Contrato
₲ 2.742.072.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.305.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande