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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 57.981.924
Nro. de Orden de Pago
20198868
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.979.214
IVA
₲ 5.271.084

Retención DNCP
₲ 204.518
Retención IVA
₲ 1.581.325
Retención Renta
₲ 1.581.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.635.542
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
7437
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169744
Monto Contrato
₲ 270.876.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.635.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.720.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande