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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 108.135.372
Nro. de Orden de Pago
20206626
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.940.412
IVA
₲ 9.830.488

Retención DNCP
₲ 381.423
Retención IVA
₲ 2.949.146
Retención Renta
₲ 2.949.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.915.244
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
7449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169686
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.735.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.947.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande