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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-008-0000308
Monto de la Factura
₲ 145.061.582
Nro. de Orden de Pago
20211394
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.637.460
IVA
₲ 13.187.417

Retención DNCP
₲ 511.672
Retención IVA
₲ 3.956.225
Retención Renta
₲ 3.956.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande