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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000204
Monto de la Factura
₲ 134.932.093
Nro. de Orden de Pago
20206272
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.096.219
IVA
₲ 12.266.554
Retención DNCP
₲ 475.942
Retención IVA
₲ 3.679.966
Retención Renta
₲ 3.679.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande