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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005810
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
20203692
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.354.260
IVA
₲ 1.050.000

Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 525.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7631
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174287
Monto Contrato
₲ 1.667.766.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.370.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.856.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande