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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000040
Monto de la Factura
₲ 31.731.241
Nro. de Orden de Pago
20199380
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.446.193
IVA
₲ 2.884.658

Retención DNCP
₲ 111.925
Retención IVA
₲ 865.397
Retención Renta
₲ 865.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.442.329
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170426
Monto Contrato
₲ 4.013.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.009.110.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.058.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande