- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-010-0000140
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 86.079.706
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20202540
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-04-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 77.168.109
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.825.428
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 303.627
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.347.628
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.347.628
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 3.912.714
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
        
                                    RUC
                            
            80004588-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            7414/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-170426
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.013.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.009.110.292
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.594.058.041
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350851
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)  
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        