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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-006-0001511
Monto de la Factura
₲ 79.027.708
Nro. de Orden de Pago
20216692
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.438.354
IVA
₲ 7.184.337

Retención DNCP
₲ 278.752
Retención IVA
₲ 2.155.301
Retención Renta
₲ 2.155.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande