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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-006-0001512
Monto de la Factura
₲ 55.854.576
Nro. de Orden de Pago
20216781
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.610.948
IVA
₲ 5.077.689

Retención DNCP
₲ 197.014
Retención IVA
₲ 1.523.307
Retención Renta
₲ 1.523.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande