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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0083430
Monto de la Factura
₲ 7.716.200
Nro. de Orden de Pago
20208810
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.099
IVA
₲ 701.473
Retención DNCP
₲ 27.217
Retención IVA
₲ 210.442
Retención Renta
₲ 210.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande