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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0076754
Monto de la Factura
₲ 4.631.246
Nro. de Orden de Pago
20201466
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.296
IVA
₲ 421.022

Retención DNCP
₲ 16.336
Retención IVA
₲ 126.307
Retención Renta
₲ 126.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande