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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 14.597.572
Nro. de Orden de Pago
20213356
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.086.324
IVA
₲ 1.327.052

Retención DNCP
₲ 51.490
Retención IVA
₲ 398.116
Retención Renta
₲ 398.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 663.526
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7432
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173220
Monto Contrato
₲ 2.817.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.129.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.515.618.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande