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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 40.412.704
Nro. de Orden de Pago
20198580
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.228.886
IVA
₲ 3.673.882

Retención DNCP
₲ 142.547
Retención IVA
₲ 1.102.165
Retención Renta
₲ 1.102.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.836.941
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7431/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173221
Monto Contrato
₲ 2.976.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.961.955.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.312.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande