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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011968
Monto de la Factura
₲ 4.670.000
Nro. de Orden de Pago
20197613
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.800
IVA
₲ 424.545

Retención DNCP
₲ 16.472
Retención IVA
₲ 127.364
Retención Renta
₲ 127.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KILOMETRO CERO S.A.
RUC
80045621-1
Número de Contrato
7625
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175015
Monto Contrato
₲ 644.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.244.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341687
Nombre de la Licitación
Lp1423-18.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande