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Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0003076
Monto de la Factura
₲ 12.380.461
Nro. de Orden de Pago
20208804
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.661.494
IVA
₲ 1.125.496

Retención DNCP
₲ 43.669
Retención IVA
₲ 337.649
Retención Renta
₲ 337.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
7789
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184531
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.961.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.686.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande