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Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 23.010.000
Nro. de Orden de Pago
20217322
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.673.747
IVA
₲ 2.091.818

Retención DNCP
₲ 81.163
Retención IVA
₲ 627.545
Retención Renta
₲ 627.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
7789
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184531
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.961.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.686.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande