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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002857
Monto de la Factura
₲ 2.227.683
Nro. de Orden de Pago
20218607
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.057
IVA
₲ 202.517

Retención DNCP
₲ 7.858
Retención IVA
₲ 60.755
Retención Renta
₲ 60.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.258
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
7374
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169747
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.063.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.417.843.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande