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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006721
Monto de la Factura
₲ 158.498.729
Nro. de Orden de Pago
20202754
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.294.275
IVA
₲ 14.408.975

Retención DNCP
₲ 559.068
Retención IVA
₲ 4.322.693
Retención Renta
₲ 4.322.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175716
Monto Contrato
₲ 2.233.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.969.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.527.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande