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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004043
Monto de la Factura
₲ 7.536.186
Nro. de Orden de Pago
2000017978
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.346
IVA
₲ 717.732
Retención DNCP
₲ 27.561
Retención IVA
₲ 215.320
Retención Renta
₲ 287.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 358.866
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7602
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174183
Monto Contrato
₲ 1.214.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.899.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.609.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande