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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004038
Monto de la Factura
₲ 4.293.313
Nro. de Orden de Pago
2000000212
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.672
IVA
₲ 408.887

Retención DNCP
₲ 15.865
Retención IVA
₲ 122.666
Retención Renta
₲ 122.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 204.444
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7602
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174183
Monto Contrato
₲ 1.214.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.899.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.609.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande