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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 42.480.605
Nro. de Orden de Pago
20209264
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.082.703
IVA
₲ 3.861.873
Retención DNCP
₲ 149.841
Retención IVA
₲ 1.158.562
Retención Renta
₲ 1.158.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.930.937
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7602
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174183
Monto Contrato
₲ 1.214.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.899.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.609.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande