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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 17.246.667
Nro. de Orden de Pago
20209141
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.461.166
IVA
₲ 1.567.879

Retención DNCP
₲ 60.834
Retención IVA
₲ 470.364
Retención Renta
₲ 470.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 783.939
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7392
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174286
Monto Contrato
₲ 3.965.537.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.576.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.619.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande