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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 35.987.000
Nro. de Orden de Pago
20202412
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.261.363
IVA
₲ 3.271.545

Retención DNCP
₲ 126.936
Retención IVA
₲ 981.464
Retención Renta
₲ 981.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.635.773
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7392
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174286
Monto Contrato
₲ 3.965.537.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.576.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.619.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande