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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063397
Monto de la Factura
₲ 13.850.491
Nro. de Orden de Pago
20195552
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.416.587
IVA
₲ 1.259.136
Retención DNCP
₲ 48.854
Retención IVA
₲ 377.741
Retención Renta
₲ 377.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 629.568
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7392
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174286
Monto Contrato
₲ 3.965.537.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.576.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.619.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande