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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 73.732.148
Nro. de Orden de Pago
20207529
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.098.860
IVA
₲ 6.702.923

Retención DNCP
₲ 260.073
Retención IVA
₲ 2.010.877
Retención Renta
₲ 2.010.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.351.461
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7398
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174450
Monto Contrato
₲ 5.221.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.158.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.731.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande