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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050115
Monto de la Factura
₲ 170.180.400
Nro. de Orden de Pago
20208675
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.297.559
IVA
₲ 15.470.945

Retención DNCP
₲ 600.273
Retención IVA
₲ 4.641.284
Retención Renta
₲ 4.641.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7786
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184532
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.079.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.315.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande