Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000660
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. de Orden de Pago
20196297
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.870.455
IVA
₲ 5.681.818

Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.704.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7593
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174747
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.830.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355542
Nombre de la Licitación
Lp1472-2018 Adquisición de Herrajes para Distribución - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande