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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 114.000.207
Nro. de Orden de Pago
20209279
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.379.903
IVA
₲ 10.363.655

Retención DNCP
₲ 402.110
Retención IVA
₲ 3.109.097
Retención Renta
₲ 3.109.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175705
Monto Contrato
₲ 4.997.327.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.683.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.570.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande