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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 85.923.880
Nro. de Orden de Pago
20202493
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.934.045
IVA
₲ 7.811.262

Retención DNCP
₲ 303.077
Retención IVA
₲ 2.343.379
Retención Renta
₲ 2.343.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175705
Monto Contrato
₲ 4.997.327.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.683.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.570.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande