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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 22.329.273
Nro. de Orden de Pago
2000015939
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.907.504
IVA
₲ 2.126.597

Retención DNCP
₲ 82.512
Retención IVA
₲ 637.979
Retención Renta
₲ 637.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.063.299
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande