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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 294.459.047
Nro. de Orden de Pago
20217768
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.974.506
IVA
₲ 26.769.004

Retención DNCP
₲ 1.038.637
Retención IVA
₲ 8.030.701
Retención Renta
₲ 8.030.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.384.502
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.025.938.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.866.422.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande