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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 388.800.000
Nro. de Orden de Pago
20202992
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.280.523
IVA
₲ 35.345.455

Retención DNCP
₲ 1.371.404
Retención IVA
₲ 10.603.637
Retención Renta
₲ 10.603.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.940.800

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande