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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 327.200.000
Nro. de Orden de Pago
20209880
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.272.203
IVA
₲ 29.745.455

Retención DNCP
₲ 1.154.124
Retención IVA
₲ 8.923.637
Retención Renta
₲ 8.923.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.926.400

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande