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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 441.627.100
Nro. de Orden de Pago
2000002935
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.540.338
IVA
₲ 42.059.724

Retención DNCP
₲ 1.615.093
Retención IVA
₲ 12.617.917
Retención Renta
₲ 16.823.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.029.862
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.656.547.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.423.147.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande