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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010329
Monto de la Factura
₲ 77.870.294
Nro. de Orden de Pago
20202059
Fecha de Orden de Pago
28-03-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.348.154
IVA
₲ 7.079.118
Retención DNCP
₲ 274.670
Retención IVA
₲ 2.123.735
Retención Renta
₲ 2.123.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175706
Monto Contrato
₲ 3.163.307.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.269.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.686.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande