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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002914
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.308.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20208067
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-11-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.965.980
        
                                    IVA
                            
            ₲ 300.773
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.670
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 90.232
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 90.232
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 150.386
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARCAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001391-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            7393
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-169764
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.540.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.530.876.619
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.372.389.136
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350851
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)  
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        