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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 17.164.342
Nro. de Orden de Pago
20221563
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.387.365
IVA
₲ 1.560.395
Retención DNCP
₲ 60.543
Retención IVA
₲ 468.119
Retención Renta
₲ 468.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 780.197
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.460.978.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.510.726.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande