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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 325.753.176
Nro. de Orden de Pago
20227117
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.028.837
IVA
₲ 29.613.925

Retención DNCP
₲ 1.149.020
Retención IVA
₲ 8.884.178
Retención Renta
₲ 8.884.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.806.963
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.460.978.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.510.726.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande