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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004931
Monto de la Factura
₲ 6.664.658
Nro. de Orden de Pago
20204324
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.277.624
IVA
₲ 605.878

Retención DNCP
₲ 23.508
Retención IVA
₲ 181.763
Retención Renta
₲ 181.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7559/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171083
Monto Contrato
₲ 440.049.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.605.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.076.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande