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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 117.444.800
Nro. de Orden de Pago
20218773
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.624.460
IVA
₲ 10.676.800

Retención DNCP
₲ 414.260
Retención IVA
₲ 3.203.040
Retención Renta
₲ 3.203.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7772
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180198
Monto Contrato
₲ 2.818.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.815.029.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.536.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande