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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 78.305.464
Nro. de Orden de Pago
20207836
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.758.051
IVA
₲ 7.118.679

Retención DNCP
₲ 276.205
Retención IVA
₲ 2.135.604
Retención Renta
₲ 2.135.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7653
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175720
Monto Contrato
₲ 2.210.698.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.362.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.000.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande