Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0127819
Monto de la Factura
₲ 11.502.000
Nro. de Orden de Pago
202110985
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.834.047
IVA
₲ 1.045.636

Retención DNCP
₲ 40.571
Retención IVA
₲ 313.691
Retención Renta
₲ 313.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7898
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185210
Monto Contrato
₲ 2.594.526.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.426.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.875.779.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande