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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004013
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 15.600.500
Nro. de Orden de Pago
25923
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.553.281
IVA
₲ 1.418.227
Retención DNCP
₲ 54.460
Retención IVA
₲ 425.468
Retención Renta
₲ 567.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-243848
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.250.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.192.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440784
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
