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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Nro. de Timbrado
17558710
Monto de la Factura
₲ 16.315.000
Nro. de Orden de Pago
26761
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.219.818
IVA
₲ 1.483.182
Retención DNCP
₲ 56.954
Retención IVA
₲ 444.955
Retención Renta
₲ 593.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
32/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-237908
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.873.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.042.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bóvedas, cajas de seguridad y relojes temporizadores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf