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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005817
Nro. de Timbrado
16297845
Monto de la Factura
₲ 700.872.000
Nro. de Orden de Pago
23863
Fecha de Orden de Pago
04-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.824.374
IVA
₲ 63.715.636

Retención DNCP
₲ 2.446.680
Retención IVA
₲ 19.114.691
Retención Renta
₲ 25.486.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
373/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244305
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.773.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.251.190.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf