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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005715
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 357.500.000
Nro. de Orden de Pago
16807
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.190.000
IVA
₲ 32.500.000

Retención DNCP
₲ 1.248.000
Retención IVA
₲ 9.750.000
Retención Renta
₲ 13.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239035
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.056.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.536.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf